聞一多基金會辦公室2021年單位預算

中共武漢市委統一戰線工作部 http://www.hbtyzx.gov.cn/  2021-03-25 16:53:11

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聞一多基金會辦公室2021年預算

目 錄

第一部分 聞一多基金會辦公室概況
一、單位主要職能
二、預算單位構成
三、單位人員構成
第二部分 聞一多基金會辦公室2021年預算表
一、財政撥款收支總體情況表
二、一般公共預算支出情況表
三、一般公共預算基本支出情況表
四、一般公共預算“三公”經費支出情況表
五、政府性基金預算支出情況表
六、收支總體情況表
七、收入總體情況表
八、支出總體情況表
九、項目支出情況表
十、政府采購支出情況表
十一、政府向社會力量購買服務支出情況表
十二、整體支出績效目標表
十三、項目支出績效目標表
第三部分 聞一多基金會辦公室2021年預算情況說明
一、財政撥款收支預算總體情況
二、一般公共預算支出安排情況
三、一般公共預算基本支出安排情況
四、一般公共預算“三公”經費支出安排情況
五、政府性基金預算支出安排情況
六、國有資本經營預算支出安排情況
七、收支預算總體安排情況
八、收入預算安排情況
九、支出預算安排情況
十、其他重要事項的情況說明
第四部分 名詞解釋


第一部分 聞一多基金會辦公室概況

一、單位主要職能
1、為聞一多基金會執行機構。依照聞一多基金會章程,履行如下職能:接受自然人、法人、有關政府、組織、團體和國際友人等給予的資金物資捐贈;
2、協調做好基金的募集、管理、使用和保值增值;開展與宗旨相符合的各類公益活動;
3、加強國內與港、澳、臺地區及海外社會團體的交流與合作;
4、推動中國傳統文化的搶救保護工作;
5、宣傳聞一多愛國主義精神,致力文化教育事業,促進和諧社會建設和祖國統一大業。
二、預算單位構成
聞一多基金會辦公室由本單位獨家構成,屬于全額撥款事業單位。
三、單位人員構成
聞一多基金會辦公室總事業編制人數16人,在職實有人數7人。
離退休人員2人,其中:退休人員2人。




第三部分 聞一多基金會辦公室2021年預算情況說明

一、財政撥款收支預算總體安排情況
2021年財政撥款收支總預算392.98萬元。收入包括:一般公共預算財政撥款收入392.98萬元。支出包括:基本支出252.2萬元,項目支出140.78萬元。
二、一般公共預算支出安排情況
2021年一般公共預算支出392.98萬元,跟2020年預算一樣。具體安排情況如下:
(一)基本支出252.2萬元。主要用于人員經費(工資福利支出、對個人和家庭補助支出)、公用經費(商品和服務支出)。
(二)項目支出140.78萬元。其中:聞一多愛國主義精神研討宣傳及運行維護經費140.78萬元。
三、一般公共預算基本支出安排情況
2021年一般公共預算基本支出252.2萬元。其中:
(一)人員經費203.61萬元,包括:
工資福利支出190.94萬元,主要用于:在職人員基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出。
對個人和家庭補助支出12.67萬元,主要用于:醫療費補助、其他對個人和家庭補助。
(二)公用經費48.59萬元,主要用于:辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、租賃費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出。
四、一般公共預算“三公”經費支出安排情況表
2021年一般公共預算安排“三公”經費支出預算2.97萬元。比2020年減少0.23萬元,主要根據“過緊日子”的要求壓減一般性支出。其中:公務用車購置及運行維護費為2.57萬元;公務接待費為0.4萬元。
五、政府性基金預算支出安排情況
2021年無政府性基金預算安排的支出。
六、國有資本經營預算支出安排情況
2021年無國有資本經營預算安排的支出。
七、收支預算總體安排情況
按照綜合預算原則,聞一多基金會辦公室所有收入及支出均納入部門預算管理。
收入包括:財政撥款收入(一般公共預算財政撥款收入)。
支出包括:基本支出、項目支出。
2021年收支總預算392.98萬元,跟2020年預算一樣。
八、收入預算安排情況
2021年收入預算392.98萬元,其中:一般公共預算財政撥款收入392.98萬元,占100.00%。
九、支出預算安排情況
2021年支出預算392.98萬元。其中:基本支出252.2萬元,占64.18%;項目支出140.78萬元,占35.82%。其中:聞一多愛國主義精神研討宣傳及運行維護經費140.78萬元,占項目經費100.00%。
十、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費情況
2021年機關運行經費48.59萬元(即單位公用經費)
(二)政府采購預算情況
2021年政府采購預算支出合計48.97萬元。包括:服務類47.47萬元,貨物類1.5萬元。
(三)國有資產占有使用情況
截至 2020 年 12 月 31 日,占有使用國有資產 20.09萬元,全部是有形資產。主要實物資產為:通用設備69臺(套),凈值為6.52萬元,家具用具為156件(套),凈值為13.54萬元。2020年新增國有資產0.33萬元,主要為:通用設備1臺(套)。
(四)預算績效管理情況
2021 年,預算支出全部納入績效管理。設置了整體支出績效目標、1 個二級項目支出績效目標。


第四部分 名詞解釋

(一)一般公共預算財政撥款收入:指市級財政一般公共預算當年撥付的資金。
(二)基本支出:指為保障單位正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
(三)項目支出:指在基本支出之外為完成特定的行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(四)本單位使用的主要支出功能分類科目(項級):
1、一般公共服務支出(類) 統戰事務(款)事業運行(項)反映事業單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。
2、一般公共服務支出(類) 統戰事務(款)其他統戰事務支出(項)反映除上述項目以外其他用于中國共產黨統戰部門的事務支出。
3、社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)事業單位離退休(項)反映事業單位開支的離退休經費。
4、社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
5、社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。
6、社會保障和就業支出(類)其他社會保障和就業支出(款)其他社會保障和就業支出(項)反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業方面的支出。
7、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)反映財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。
8、衛生健康支出(類)行政事業單位醫(款)其他行政事業單位醫療支出(項)反映除上述項目以外的其他用于行政事業單位醫療方面的支出。
9、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)反映事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
10、住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼(項)反映按房改政策規定的標準,事業單位向職工發放的租金補貼。
11、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)反映按房改政策規定,行政事業單位向符合條件職工(含離退休人員)、軍隊(含武警)向轉役復原離退休人員發放的用于購買房屋的補貼。
(五)“三公”經費:納入財政一般公共預算管理的“三公”經費,是指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中,(1)因公出國(境)費,反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;(2)公務用車購置及運行維護費,反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;(3)公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
(六)機關運行經費(即單位公用經費):包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、租賃費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費以及其他商品和服務支出等。
(七)其他專用名詞:無。
2021年3月25日

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